財務(wù)要求采購合同里面明確供應(yīng)商開票約定
律師回復(fù)
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月幫助201720人目的:為規(guī)范公司各類采購貨物(工程勞務(wù))合同、付款及采購(或勞務(wù))發(fā)票的管理,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。 適用范圍:**公司 內(nèi)容:公司各類采購業(yè)務(wù)、工程勞務(wù)業(yè)務(wù)按實際情況不同分以下幾種情況處理:(1)、預(yù)付款業(yè)務(wù),(2)、貨到付款業(yè)務(wù),(3)、以貨易貨業(yè)務(wù)?! 〉谝粭l、財務(wù)對合同管理規(guī)定 公司各類貨物采購及工程勞務(wù)業(yè)務(wù)均需簽訂合同(對于零星辦公用品的采購,價值在500元以下的,憑經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)的采購計劃單進(jìn)行采購,不需訂合同),具體規(guī)定如下: (一)、合同的簽訂及審批 1、采購業(yè)務(wù)合同:公司生產(chǎn)用各類材料物資及固定資產(chǎn)的采購合同的簽訂應(yīng)由供應(yīng)部采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人經(jīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《采購計劃單》及《采購合同價格申報單》進(jìn)行?! 恫少徲媱潌巍?、《采購價格申報單》及《采購合同》按采購物資屬性及價值不同由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批:(1)、正常生產(chǎn)用直接原輔材料及機(jī)物料等低值易耗品采購由分管副總批準(zhǔn);(2)、技術(shù)改造、設(shè)備等固定資產(chǎn)采購,采購價值2萬元以下的由分管副總批準(zhǔn),超過2萬元的由董事事長(總經(jīng)理)批準(zhǔn)。(3)、對于設(shè)立最低庫存量的材料物資,由供應(yīng)部提出《采購計劃單》經(jīng)保管員核實庫存報分管副總批準(zhǔn)后實施采購 2、工程勞務(wù)業(yè)務(wù)合同:公司所有工程建設(shè)及設(shè)備安裝、保暖、維修等接受勞務(wù)業(yè)務(wù),應(yīng)提前簽訂工程勞務(wù)合同及工程預(yù)算表。合同額在2萬元以下的由分管副總批準(zhǔn),超過2萬元的工作勞務(wù)合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)?! ?二)、合同內(nèi)容填寫要求 (1)、合同內(nèi)容應(yīng)按規(guī)范格式內(nèi)容完整填寫,合同中要特別約定發(fā)票事項(采購業(yè)務(wù)需分增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票,接受勞務(wù)需取得本公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)許可的勞務(wù)發(fā)票,并注明出具時限收貨后一個月內(nèi)寄達(dá))、詳細(xì)品名規(guī)格單價、結(jié)算方式、結(jié)算時限、費用承擔(dān)及供應(yīng)商(服務(wù)商)帳號信息等內(nèi)容。 (三)、合同的報送及執(zhí)行 (1)、合同報送:各類采購及工程勞務(wù)合同由公司各分管業(yè)務(wù)責(zé)任人負(fù)責(zé)簽訂,報分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將生效的合同報送一份到財務(wù)部材料會計處存,同時實施采購。具體審批權(quán)限為: (2)、合同執(zhí)行:所有采購合同業(yè)務(wù)均應(yīng)由供應(yīng)部實施采購,勞務(wù)合同由工程設(shè)備部執(zhí)行實施,對于特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理特批的采購(工程勞務(wù))業(yè)務(wù)除外。財務(wù)部將按合同約定執(zhí)行付款事宜,款項支付與否及支付方式原則上按合同規(guī)定正常辦理。在付款時,除支付財務(wù)帳面應(yīng)付帳款外,在提交用款申請的同時還應(yīng)附有合同,對一次簽定合同、同一價格多次進(jìn)貨的,在第一次進(jìn)貨時發(fā)票要附合同,在以后價格不變的業(yè)務(wù)發(fā)票后可不附合同,但要在價格發(fā)生變化時的第一筆業(yè)務(wù)發(fā)票后附有供貨方的調(diào)價函(各類包裝材料采購業(yè)務(wù),供應(yīng)部采購員應(yīng)于每月5日前報一份經(jīng)董事長批準(zhǔn)的按不同供應(yīng)商分材質(zhì)、規(guī)格填列的各類包裝材料采購價格表交財務(wù)部,作審核采購價格之參考依據(jù)。月中如有變化應(yīng)及時列表經(jīng)董事長批準(zhǔn)后報至財務(wù)部備案)?! ?3)、財務(wù)部不受理涂改及未經(jīng)公司董事長(總經(jīng)理)或有權(quán)簽字副總簽批的合同。 原問題:《采購發(fā)票管理制度》回復(fù)于 2022-12-02 00:30:52
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你好,我們公司跟其他公司簽訂協(xié)議但是合同里面沒有寫開票的事情 當(dāng)初他們承諾可以開票
這個其實沒有關(guān)系,只要合同正常執(zhí)行就可以了,如果你們不放心,可以要對方給你們出一個證明,寫明他們兩家公司之間的關(guān)系和對本次合同的開票付款要求,這樣就可以了。 原問題:《我們單位和一家公司簽了設(shè)備合同,但發(fā)票是他們總公司開過來的,簽合同的單位我們一家供應(yīng)商的款被法院封了,供應(yīng)商現(xiàn)在要求把款付給其他家,需要供應(yīng)商提供什么資料
賬上只能以從開票公司購進(jìn)做: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 一般情況下,開票總金額要把進(jìn)貨金額加上手續(xù)費金額一起開,退回來的錢是除手續(xù)費后的余額,用作付給無票供應(yīng)商,但這種做法是有風(fēng)險的,稅務(wù)上叫第三方開票您好,我們是采購方(客戶),我們與江西競超股份有限公司采購物品時,競超公司的銷售人員向他們公司報備時為不含稅,我們采購合同是與江西競超股份有限公司簽訂的,后面付款時對方業(yè)務(wù)員讓深圳市競超線路有限公司開票,該業(yè)務(wù)稱以開票公司為準(zhǔn),讓我們付款給深圳競超線路有限公司,我們付款過去后,該業(yè)務(wù)員又欺騙深圳市競超線路有限公司將款項轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)員個人帳戶,現(xiàn)在江西競超股份有限公司找我們要求重新付款,
采購入庫以及發(fā)貨的流程 一、采購管理流程: 1、采購質(zhì)量管理:采購貨品必須是合格的產(chǎn)品質(zhì)量 2、采購貨品的訂貨或招標(biāo) 3、簽訂合同和/或質(zhì)量保證協(xié)議 4、采購實施 二、貨品入庫進(jìn)倉程序 1、采購員根據(jù)訂單號、數(shù)量、送貨數(shù)量及時我的苗木采購合同附清單,清單上對灌木的描述:計價方式明確表述為平方,然而,供貨方到最后堅持按顆(株)數(shù)計算
苗木采購合同編號:甲方: 乙方: 就甲方向乙方購買各品種相關(guān)法律熱點
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回答并不詳細(xì),并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了,對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好,但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了,到現(xiàn)在也沒給予回答。唉!!無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè),問話方式不對,不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了